Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine | |
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| PO - Protezione Civile | 19/12/2024 |
Determina di Impegno di spesa e contestuale affidamento alla ditta Ambiente e Sicurezza Srl per le determinazioni analitiche necessarie a verificare il funzionamento del depuratore e sulla qualità delle acque potabili nel territorio del Comune di Lipari |
PO - Protezione Civile reg.gen. 2482 del 19/12/2024 Determina di Impegno di spesa e contestuale affidamento alla ditta Ambiente e Sicurezza Srl per le determinazioni analitiche necessarie a verificare il funzionamento del depuratore e sulla qualità delle acque potabili nel territorio del Comune di Lipari |
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| PO - Protezione Civile | 19/12/2024 |
Impegno di spesa per lavori di Somma Urgenza per il ripristino della viabilità e messa in sicurezza del muro paraonde a seguito dell'evento meteomarino del 21 novembre 2024 che ha colpito la frazione di Acquacalda nell'isola di Lipari |
PO - Protezione Civile reg.gen. 2481 del 19/12/2024 Impegno di spesa per lavori di Somma Urgenza per il ripristino della viabilità e messa in sicurezza del muro paraonde a seguito dell'evento meteomarino del 21 novembre 2024 che ha colpito la frazione di Acquacalda nell'isola di Lipari |
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| SETTORE 3 - LL.PP - Manutentivo - SPL | 19/12/2024 |
Liquidazione di Euro 5.445,00 alla ditta Siculcoop Soc. S.r.l. per il servizio di manutenzione dei cassoni scarrabili per il servizio di trasporto RSU prodotti nel Comune di Lipari. |
SETTORE 3 - LL.PP - Manutentivo - SPL reg.gen. 2475 del 19/12/2024 Liquidazione di Euro 5.445,00 alla ditta Siculcoop Soc. S.r.l. per il servizio di manutenzione dei cassoni scarrabili per il servizio di trasporto RSU prodotti nel Comune di Lipari. |
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| SETTORE 3 - LL.PP - Manutentivo - SPL | 19/12/2024 |
Liquidazione spesa di € 1.651,30 alla ditta Eoliana Edilizia s.r.l. per la fornitura di materiale vario da utilizzare per il servizio Arredo Urbano. |
SETTORE 3 - LL.PP - Manutentivo - SPL reg.gen. 2474 del 19/12/2024 Liquidazione spesa di € 1.651,30 alla ditta Eoliana Edilizia s.r.l. per la fornitura di materiale vario da utilizzare per il servizio Arredo Urbano. |
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| SETTORE 3 - LL.PP - Manutentivo - SPL | 19/12/2024 |
Liquidazione di Euro 31,03 per rimborso spesa missione dipendente Beninati Claudio 3° Settore. |
SETTORE 3 - LL.PP - Manutentivo - SPL reg.gen. 2473 del 19/12/2024 Liquidazione di Euro 31,03 per rimborso spesa missione dipendente Beninati Claudio 3° Settore. |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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